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中国共产党隆回县委员会政法委员会2022年决算公开表
文件名称: 中国共产党隆回县委员会政法委员会2022年决算公开表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00042 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县委政法委
发文日期: 2023-09-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-07 有效期: 永久

2022年度中国共产党隆回县委员会政法委员会部门决算公开

目录

第一部分  中国共产党隆回县委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党隆回县委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,坚持推进平安隆回、法治隆回建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中国共产党隆回县委员会政法委员会内设机构包括:政工室,综治指导室,维稳指导室,反邪教指导室,政策研究室,执法监督室,办公室,扫黑指导室。

所属单位分别是:平安建设事务中心,法学会。

(二)决算单位构成

中国共产党隆回县委员会政法委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产党隆回县委员会政法委员会本级1个单位,不包含下属单位或机构。

第二部分2022年度部门决算表(见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收总计1088.60万元(其中:本年收入570.26万元,年初结转结余资金518.33万元)。与上年相比,增加324.55万元,增长42.48%,主要是因为调整增加上年度结转结余,清理支付应付款项。

2022年度支总计1088.60万元(其中:本年支出1088.60万元,年末结转结余资金0万元)。与上年相比,增加324.55万元,增长42.48%,主要是因为调整增加上年度结转结余,清理支付应付款项。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计570.26万元,其中:财政拨款收入562.76万元,占98.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.50万元,占1.32%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1088.60万元,其中:基本支出489.11万元,占44.93%;项目支出599.49万元,占55.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、562.76万元,与上年相比,减少201.29万元,减少26.35%,主要是因为调整减少项目拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出562.76万元,占本年支出合计的51.70%,与上年相比,财政拨款支出减少201.29万元,减少26.35%,主要是因为调整减少项目拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出562.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出370.82万元,占65.89%;公共安全(类)支出181.1万元,占32.18%;卫生健康(类)支出0.84万元,占0.15%;农林水(类)支出10万元,占1.78%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为729.61万元,支出决算数为562.76万元,完成年初预算的77.13%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为569.61万元,支出决算为350.28万元,完成年初预算的61.49%,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为130万元,支出决算为3万元,完成年初预算的2.31%,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.55万元,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

4、公共安全支出(类)公安(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为181.1万元,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际调整了预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出351.12万元,其中:

人员经费321.62万元,占基本支出的91.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.50万元,占基本支出的8.40%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出调整后预算为2万元,支出决算为1.14万元,完成调整预算的57%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化,无变化的主要原因是我单位无因公出国项目

公务接待费支出调整后预算为2万元,支出决算为1.14万元,完成调整预算的57%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减三公经费支出,与上年相比无变化,无变化的主要原因是我单位严格按照年初预算数执行

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化,无变化的主要原因是我单位购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化,无变化的主要原因是我单位公务用车。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.14万元,全年共接待来访团组11个、来宾102人次,主要是扫黑除恶工作及业务工作督查检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.50万元,比上年决算数减少43.43万元,降低59.55%。主要原因是:使用非财政拨款收入和上年度结转结余。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.21万元,用于召开党务工作会、业务培训会、年度表彰会等会议,人数968人次,内容为党务工作、业务培训、年度表彰;开支培训费0万元开展培训0次,人数0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年度严格预算管理,加强内部控制,制订了切实有效的内部财务、资产管理制度,各项资金严格按照财务管理制度执行,资金使用规范、合法,总体执行情况非常有效。支出效果具有良好经济性,预算配置控制较好,严格控制财政供养人员开支,三公经费支出总额比上年减少。2022年,在县委、县政府的坚强领导下,不畏艰难、担责在肩、冲锋在前,积极履职尽责,严厉打击违法犯罪,着力抓实重点整治,积极推进平安建设,坚决维护国家政治安全和社会和谐稳定,人民群众的安全感、满意度显著提升,全面完成年度绩效目标。完全通过创建全国市域社会治理现代化试点验收,扫黑除恶和打击性侵未成年人违法犯罪工作效果好、产出效益高,取得很好成绩。

(二)存在的问题及原因分析

财会人员配备力量不足,主要原因是单位两名财务人员都是兼职。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年中国共产党隆回县委员会政法委员会部门决算报表

一审: 罗日田 二审: 周娟妮 三审: 刘波

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