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一、部门职能职责和机构设置
县委组织部设11个职能组室办:办公室、调研组、组织组、干部一组(加挂参照管理办公室牌子)、干部二组、党员教育中心、基层党建办、干部信息管理组、干部监督组、党代表联络室、党建督导室,同时加挂中共隆回县直属机关工作委员会和中共隆回县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。
主要职能有:(一)落实党的组织工作路线、方针和政策,对全县组织工作的督促检查,及时向县委和市委组织部报告组织工作的重要情况。(二)制定和落实加强党的基层组织建设的措施,指导全县党的基层组织建设。会同有关部门对基层党委的换届选举及民主生活会进行指导;规划、检查、督促全县党员的管理和发展工作;协调做好党员教育工作,指导和组织全县党员电化教育;负责全县党费管理。按照上级规划,指导驻隆回的省、市属单位的党组织建设。(三)对全县领导班子和干部队伍建设进行宏观管理,统管全县干部工作。制订和参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案;提出乡镇和县直单位领导班子职数配备的意见;对列入县委管理的领导班子和领导干部进行考察、考核,提出调整、配备的意见和建议;决定任免权责范围内的干部任免事项;办理副科级以上干部的职务任免、工资待遇、退休审批和干部出国出境、离休的审批或报批手续;按照县委规定,承办干部调配、交流及安置工作;组织干部公开选拔、选调工作;指导全县国家公务员制度的实施,负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关参照国家公务员制度管理的组织实施;负责乡镇机关干部的管理工作;抓好乡镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。(四)制订和落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。(五)负责干部监督工作。对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办,及时向县委和市委组织部反映重要情况;对科级领导干部和干部选拔任用工作进行监督;对干部的历史遗留问题进行审查。(六)对全县干部教育工作进行指导、协调和督查。制订全县干部教育工作规划和年度计划,并组织实施;落实上级下达的干部调训任务。(七)制订或参与制订有关人才工作的政策、规划、指导、协调、检查知识分子工作,指导有关专家开展活动。(八)对离退休干部服务、管理工作进行宏观指导。(九)负责党建信息网络建设,负责全县干部人事档案管理、党内统计、干部统计工作。(十)指导、协调县委党校、县编办、县人社局、县老干部局、县总工会、团县委、县妇联、县科协等单位工作。承办县委和市委组织部交办的其他事项。(十一)县直属机关党工委按照党组织隶属关系,组织、协调县直局级单位机关党组织(党委、总支、支部)的党建工作。对机关党员进行教育管理,督促机关党员履行义务,发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员的先锋模范作用,保障党员的权利;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设;抓好机关党员民主评议工作;检查、处理下属党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,在权限范围内决定或取消对这些案件中的党员的处分;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关精神文明建设;对机关入党积极分子进行教育、培养和考察,做好机关发展党员工作。(十二)县非公有制经济组织和社会组织党工委负责制定全县非公有制经济组织和社会组织党建工作规划,指导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。(十三)负责全县大学生村官的管理服务工作。
二、单位基本情况
2017年年末县委组织部编制人数为32人,实际人数26人。退休6人。小车编制数3台,实际3台。房屋面积520平方米(租用)。
三、部门决算收支概况
2017年部门决算编报范围包括县委组织部机关经费。
(一)收入决算,2017年决算收入6027220元。
(二)支出决算,2017年决算支出6027220元。
四、2017年度财政收拨款收入支出决算总体情况
(一)基本支出:4600420元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:1162200元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。包括档案管理、信息与调研、干部考察、电教远教、机关党委、村干部培训、干部培训、基层办、科技特派员、党代表活动经费等。
五、一般公共预算财政拨款概况
(一)2017年财政拨款收入6027220元。
(二)2017年财政拨款收入6027220元,其中:一般公共预算拨款收入6027220元,政府性基金预算拨款收入0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元。
(三)2017年财政拨款支出6027220元。基本支出:4600420元,其中:工资福利支出2654736元,商品和福利支出2066219.3元,对个人和家庭的补助支出891054元。
六、2017年“三公”经费决算情况说明
1、2017年我单位“三公”经费实际支出221800元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费155900元、公务用车费65900元(公务用车运行维护费65900元,公务用车购置费0元),与年初预算数持平。
2、2017年我单位无因公出国。
3、我单位现有公务用车3辆,其中,今年属新购置的0 辆。
4、2017年我单位国内公务接待共236批次,总接待人数 1260人。
七、政府性基金预算收支情况特别说明
2017年我单位没有政府性基金收支,特此说明。
八、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2017年单位决算运行经费决算支出1087500元。
(二)政府采购情况
2017年单位采购预算总额150600元,其中政府采购预算150600元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值3237716元,其中车辆3辆、价值932705元,其他通用设备2305011元。
(四)项目预算绩效情况
2017年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 丁翔 丁翔)