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隆回县委组织部2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县委组织部2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00041 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县委组织部
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久
隆回县委组织部2021年部门预算公开目录及说明 
目  录

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县委组织部2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
第三部分  名词解释
七、相关名称解释
第四部分  附件
2021年度隆回县委组织部部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支





     一、部门职能职责和机构设置     
    隆回县委组织部设16个职能内设机构:办公室、调研组、党员管理组、组织指导组、干部一组(加挂参照管理办公室牌子)、干部二组、公务员一组、公务员二组、老干部组、党员教育中心、基层党建办、干部信息管理组、干部监督组、人才组、党代表联络室、党建督导室,同时加挂中共隆回县直属机关工作委员会和中共隆回县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。
 主要职能有:(一)落实党的组织工作路线、方针和政策,对全县组织工作的督促检查,及时向县委和市委组织部报告组织工作的重要情况。(二)制定和落实加强党的基层组织建设的措施,指导全县党的基层组织建设。会同有关部门对基层党委的换届选举及民主生活会进行指导;规划、检查、督促全县党员的管理和发展工作;协调做好党员教育工作,指导和组织全县党员电化教育;负责全县党费管理。按照上级规划,指导驻隆回的省、市属单位的党组织建设。(三)对全县领导班子和干部队伍建设进行宏观管理,统管全县干部工作。制订和参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案;提出乡镇和县直单位领导班子职数配备的意见;对列入县委管理的领导班子和领导干部进行考察、考核,提出调整、配备的意见和建议;决定任免权责范围内的干部任免事项;办理副科级以上干部的职务任免、工资待遇、退休审批和干部出国出境、离休的审批或报批手续;按照县委规定,承办干部调配、交流及安置工作;组织干部公开选拔、选调工作;指导全县国家公务员制度的实施,负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关参照国家公务员制度管理的组织实施;负责乡镇机关干部的管理工作;抓好乡镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。(四)制订和落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。(五)负责干部监督工作。对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办,及时向县委和市委组织部反映重要情况;对科级领导干部和干部选拔任用工作进行监督;对干部的历史遗留问题进行审查。(六)对全县干部教育工作进行指导、协调和督查。制订全县干部教育工作规划和年度计划,并组织实施;落实上级下达的干部调训任务。(七)制订或参与制订有关人才工作的政策、规划、指导、协调、检查知识分子工作,指导有关专家开展活动。(八)对离退休干部服务、管理工作进行宏观指导。(九)负责党建信息网络建设,负责全县干部人事档案管理、党内统计、干部统计工作。(十)指导、协调县委党校、县编办、县人社局、县总工会、团县委、县妇联、县科协等单位工作。承办县委和市委组织部交办的其他事项。(十一)县直属机关党工委按照党组织隶属关系,组织、协调县直局级单位机关党组织(党委、总支、支部)的党建工作。对机关党员进行教育管理,督促机关党员履行义务,发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员的先锋模范作用,保障党员的权利;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设;抓好机关党员民主评议工作;检查、处理下属党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,在权限范围内决定或取消对这些案件中的党员的处分;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关精神文明建设;对机关入党积极分子进行教育、培养和考察,做好机关发展党员工作。(十二)县非公有制经济组织和社会组织党工委负责制定全县非公有制经济组织和社会组织党建工作规划,指导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。(十三)负责全县大学生村官的管理服务工作。(十四)公务员管理工作。(十五)宣传贯彻执行老干部工作方针政策,做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理,了解和掌握全县老干工作情况,督查落实老干部政治生活待遇,搞好调查研究,总结推广经验,组织指导老干部开展活动,发挥作用。   
     2、部门预算单位构成。   
     隆回县委组织部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县委组织部本级。   
     二、单位基本情况   
     隆回县委组织部编制人数49人,实际人数54人(其中,在职43人,离退休11人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积600平方米。   
     三、部门收支概况及变化情况说明   
     2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。   
     (一)收入预算:2021年年初部门预算数1151.89万元,同比上年减少5.21万元,减少0.4%,原因是:人员调出减少相关经费预算;其中:一般公共预算拨款1151.89万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。   
   (二)支出预算:2021年年初部门预算数1151.89万元,同比上年减少5.21万元,减少0.4 %,原因是:人员调出减少相关经费预算;其中:一般公共服务1151.89万元,公共安全0万元,教育0万元。  
     四、一般公共财政预算拨款支出   
     2021年我单位一般公共预算拨款支出1151.89万元,其中,一般公共服务支出1151.89万元,占100 %;公共安全支出0万元,占0%,具体安排情况如下:   
   (一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为493.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。   
   (二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为658万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公务员事务支出70万元,主要用于2021年公务员招考等方面;其他组织事务支出588万元,主要用于老干活动中心、老年大学、老年慰问、全县离退休党员活动经费、离休干部无固定收入配偶生活补助、三项待遇、企业离休干部遗孀生活补助、企业离休干部津贴、老干特需费(含企业离休、副处退干慰问)、党代表活动经费、干部考察、培训、档案管理、远程教育、党代表活动经费等方面。   
     五、2021年“三公”经费预算情况说明   
    2021年我单位“三公”经费预算数为14万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费14万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算持平。
    六、其他有关情况说明    
    (一)机关运行经费预算安排使用情况   
    2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.74万元,比2020年决算执行数减少424.03万元,下降82.37%。下降主要原因是严格控制一般性支出预算。   
     (二)政府采购情况    
     2021年隆回县委组织部采购预算总额168万元。其中:台式计算机和纸质文具及办公用品货物采购预算130万元;社会服务采购预算38万元;工程采购预算0万元。    
    (三)国有资产占有使用情况    
     截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值341.36万元,其中:共有车辆0辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。    
   (四)项目预算绩效情况   
    2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个,涉及一般公共预算拨款658万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。  
   (五)整体预算绩效情况   
    2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额1151.89万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)1151.89万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出493.89万元、项目支出658万元。   
   (六)政府性基金预算收支情况特别说明  
    2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。   
    (七)一般性支出情况说明   
    本部门办公费预算10万元、印刷费预算5万元、水费预算1万元、电费预算1万元、物业管理费预算5.24万元、差旅费预算2.46万元、维修(护)费预算0.3万元、公务接待费预算14万元、其他交通费用预算33.94万元等,主要用于日常的运转。
    七:相关名称解释   
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   
    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。   
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。



附件:2021年度隆回县委组织部部门预算公开表格

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