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隆回县西洋江镇人民政府2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县西洋江镇人民政府2019年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00332 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 西洋江镇
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 长期公开

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分西洋江镇人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标申报表

十、整体预算支出绩效目标申报表

十一、     政府采购预算支出表

第三部分西洋江镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

(一)   基本支出

(二)   项目支出

三、2019年“三公”经费预算情况说明

四、其他有关情况说明

(一)   机关运行经费预算安排使用情况

(二)   政府采购情况

(三)   国有资产占有使用情况

(四)   项目预算绩效情况

(五)   整体预算绩效情况

(六)   政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门职能职责和机构设置

部门主要职能职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火、防汛抗旱、地质灾害防护等工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

西洋江镇人民政府机构设置:西洋江镇人民政府、西洋江镇文体卫站、西洋江镇就业和社会保障站、西洋江镇人口和计划生育服务站、西洋江镇城建环保服务站、西洋江镇农业综合服务站、西洋江镇水务站。

二、单位基本情况

西洋江镇人民政府编制人数为74 人,实际人数  75  人,在职75(其中伤残1人),离退休19  人。小车编制数 1  台,实际 1  台。遗属补助人数3   人,房屋面积3120平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括西洋江镇人民政府机关及西洋江镇文体卫站、西洋江镇就业和社会保障站、西洋江镇人口和计划生育服务站、西洋江镇城建环保服务站、西洋江镇农业综合服务站、西洋江镇水务站等直属单位。

   (一)收入预算,2019年年初预算数1544.27万元,同比上年增加250.77万元,减少13.97%;其中,公共财政拨款1544.27万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

   (二)支出预算,2019年年初预算数1544.27万元,同比上年增加250.77万元,减少13.97%;其中,其中,一般公共服务1174.34万元,文体卫支出27.22万元,社会保障和就业52.45万元,医疗卫生与计划生育支出90.33万元,城乡社区支出99.79万元,农林水支出100.14万元。

四、公共财政拨款支出预算

    2019年我单位公共财政拨款安排支出1544.27万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2019年年初预算数为754.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为790万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出等。其中:茶山路建设支出220万元,主要用于茶山路主体及茶山路其它工程等方面;西洋江镇政府公租房支出170万元,主要用于公租房主体工程及附属工程等方面;城区道路提质改造工程200万元,主要用于城区道路提质改造及相关基础设施改造等方面;公租房附属设施及便民服务中心200万元,主要用于公租房附属设施和民服务中心建设。

五、2019三公经费预算情况说明

2019年我单位共预算三公经费11元,其中因公出国()0万元、公务接待费 5万元、公务用车费6万元(公务用车运行维护费6元,公务用车购置费0元),比2018年预算数减少19万元,主要原因是:(1)、严格控制公车使用;(2)县级公务接待公函制;(3)严格规范公务接待。

六、其他有关情况说明

() 机关运行经费预算安排使用情况

2019年西洋江镇运行经费财政的拨款预算754.27万元,比2018年预算增加73.47元,增长 10.8%

()政府采购情况

2019年西洋江镇采购预算总额30.92万元。其中:政府采购预算30.92万元,主要用于办公用品用具、会议服务、车辆维修等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我单位固定资产账面价值 3,039,490.76   元,其中:车辆   1 辆,价值288,963.00 元,其他通用设590,649.76   元,房屋  3320 平方米,价值  2,159,878.00 元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 4个,涉及一般公共预算拨款790元;纳入绩效评价试点的项目 0个,涉及一般公共预算拨款 0  元。

() 整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额1544.27万元,其中,按收入性质分,公共财政拨款(补助)1544.27万元;按支出性质分,基本支出754.27万元,项目支出790万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:西洋江镇人民政府2019年部门预算报表

一审: 二审: 刘敏华 三审: 杨定 贺黔梅

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