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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县西洋江镇中心学校2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县西洋江镇中心学校部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分
部门概况
一、部门职能职责和机构设置
为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。
内设机构包括:西洋江中心学校1个独立核算单位和碧山中学、五星中学、苏河中学、西洋江中心小学、五星完小、苏河完小7个独立编制机构单位。
决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县西洋江镇中心学校本级以及所辖中小学校及幼儿园。
二、单位基本情况
西洋江中心学校编制人数为240人,实际人数295人,其中在职295人,离退休124人。遗属补助人数15人,房屋面积20790平方米。固定资产总值21170667.43元。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年部门决算编报范围包括隆回县西洋江镇中心学校本级以及所辖中小学校及幼儿园
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入3165.33万元,比上年减少6.8%。总支出3165.33万元,比上年减少6.6%。减少主要原因基建项目拨款减少。
(二)收入决算情况:2018年收入3165.33万元,其中:一般公共预算拨款收入3165.33万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转6.84万元,与2017年相比减少231.32万元。减少主要原因是基建项目拨款减少。
(三)支出决算情况:2018年支出3165.33万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育3165.33万元,科学技术0万元,比2017年减少224.48万元。减少主要原因是基建项目支出减少。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入3158.49万元,比上年减少6.8%,一般公共预算财政拨款收入3158.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。上年结转6.84万元。财政拨款总支出3165.33万元,比上年减少6.6%,一般公共预算财政拨款支出3165.33万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。减少主要原因是基建项目拨款减少。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入3158.49万元,比上年减少6.8%。财政拨款支出3165.33万元,比上年减少6.6%。减少主要原因是基建项目拨款减少。
(二)2018年财政拨款收入3158.49万元。其中:一般公共预算拨款收入3158.49万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,上年结转6.84万元与2017年相比减少231.32万元。减少主要原因是基建项目拨款减少。
(三)2018年财政拨款支出3158.49万元。与2017年相比减少238.16万元。减少主要原因是基建项目支出。 基本支出3158.48万元,其中:工资福利支出1910.31万元,商品和福利支出391.81万元,对个人和家庭补助支出738.66万元,资本性支出117.7万元。项目支出0万元.
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为7万元,决算数为4.29万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为7万元,决算数为4.29万元,公务接待256批1100人次。
“三公”经费增加变化情况说明:
2018年“三公”经费决算比2017年减少0.7万元,西洋江中心学校按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
没有政府性基金决算:西洋江中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2018年西洋江中心学校部门机关(事业)运行经费财政拨款决算支出398.65万元,比2017年决算增加124.82万元,增加的主要原因是学生人数增加,学生公用支出增加
(二)政府采购情况
2018年西洋江中心学校政府采购总额0万元,
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值21,170,667.43元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备3,661,782.00元,办公家具0元,房屋20790平方米,价值17,508,885.43元。
无公车和大型设备:西洋江中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款3165.33万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。
第三部分名称解释
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费: 指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第四部分
附件
( 一审: 二审: 西洋江中心学校 三审: 西洋江中心学校)