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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
为教育教学提供管理保障,中小学、幼儿园教育教学管理,中小学学历教育,办人民满意的教育。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室6 个,所属单位 6 个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是:党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室。
所属事业单位分别是:羊古坳镇中心学校本级(包括羊古坳镇匡家铺小学、羊古坳镇韩家铺小学、羊古坳镇龙家湾小学、羊古坳镇转角丘小学、羊古坳镇罗英教学点、羊古坳镇白山口教学点)、羊古坳镇羊古坳中学、羊古坳镇中团中学、羊古坳镇中团完全小学、羊古坳镇中心小学、羊古坳镇幼儿园 。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、羊古坳镇中心学校本级
2、羊古坳镇羊古坳中学
3、羊古坳镇中团中学
4、羊古坳镇中团完全小学
5、羊古坳镇中心小学
6、羊古坳镇幼儿园
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2998.34万元,其中,一般公共预算拨款2998.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年预算减少123.25万元,主要原因有:一是财政专项安排的学校基建项目资金减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算2998.34万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育2998.34万元,科学技术0万元。支出较去年预算减少123.25万元,主要原因是财政专项安排的学校基建项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2998.34万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出2998.34万元,占100%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数2018.34 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算980万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 支出400万元,主要用于城乡义务教育生均公用经费; 支出300万元,主要用于农村义务教育学生营养改善计划;支出200万元,主要用于发放教师人才津贴;支出15万元,主要用于发放特岗教师工资福利支出;支出65万元,主要用于发放幼儿助学金。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、羊古坳镇羊古坳中学、羊古坳镇中团中学、羊古坳镇中团完全小学、羊古坳镇中心小学、羊古坳镇幼儿园6家的运行经费预算数为 89.07万元,比上年预算减少0.88万元,下降0.1 %,主要原因是学生人数减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),,因公出国(境)费 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算5万元,拟召开30次会议,人数20人/次,内容为防溺水、教育教学、财务管理、民主生活会等;培训费预算10万元,拟开展20次培训,人数182人,内容为初中会考科目培训、国培和县、乡培训及校本研修等;拟举办庆六一、元旦和艺术节及文体活动等赛事活动3次,经费预算5万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额40 万元,其中,货物类采购预算40万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2998.34万元,其中,基本支出2018.34万元,项目支出980万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表