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2020年度鸭田镇人民政府单位部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度鸭田镇人民政府单位部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00248  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 鸭田镇
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


目  录

第一部分 鸭田镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分  鸭田镇人民政府单位概况

一、部门职责
(一)党委工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成上级党委交办的其他工作任务。
(二)政府工作职责:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鸭田镇人民政府内设机构包括:鸭田镇人民政府本级,农业综合服务中心,社会事务服务中心,退役军人服务站,政务服务中心及综合行政执法大队。
(二)决算单位构成。鸭田镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:鸭田镇人民政府本级以及农业综合服务中心,社会事务服务中心,退役军人服务站,政务服务中心和综合行政执法大队。

第二部分   部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计1892.51万元。与2019年相比,增加348.54万元,增长22.57%,主要是因为公租房完工结算,固定资产投入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1892.51万元,其中:财政拨款收入1892.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1383.81万元,其中:基本支出1345.86万元,占97.26%;项目支出37.95万元,占2.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1892.51万元,与2019年相比,增加348.54万元,增长348.54%,主要是因为公租房完工结算,固定资产投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1383.81万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少136.16万元,减少8.96%,主要是因为部分2020年职工待遇在2021年1月发放。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1383.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出964.96万元,占69.73%;文化旅游体与传媒(类)支出136.08万元,占9.83%;社会保障和就业(类)支出12万元,占0.87%;卫生健康(类)支出10.06万元,占0.73%;城乡社区(类)支出3万元,占0.22%;农林水(类)支出238.72万元,占17.25%;其他(类)支出19万元,占1.37%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1892.51万元,支出决算数为1383.81万元,完成年初预算的73.12%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为410.30万元,支出决算为410.30万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
年初预算为6.05万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为510.84万元,支出决算为510.84万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为321.33万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的4.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年部分职工待遇在2021年1月发放。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务支出(项)。
年初预算为15万元,支出决算为10万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年部分财务管理支出在2021年1月结算。
6、一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。
年初预算为31万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的34.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年部分税收实务支出在2021年1月结算。
7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。
年初预算为2万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分纪检经费尚未结算。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为137.08万元,支出决算为136.08万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分文化和旅游支出经费尚未结算。
9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为7.46万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100%。
13、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
14、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为36万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的14.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年部分扶贫经费在2021年1月结算。
16、农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为363.87万元,支出决算为225.45万元,完成年初预算的61.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年部分对村民委员会和村党支部的补助在2021年1-2月结算。
17、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为26万元,支出决算为19万元,完成年初预算的73.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年部分用于社会福利的彩票公益金支出在2021年1月结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1345.86万元,其中:人员经费892.74万元,占基本支出的66.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费191.11万元,占基本支出的14.20%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等;对个人与家庭的补助262.01万元,占基本支出的19.47%,主要包括抚恤金、救济金、生活补助、个人农业生产补贴等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元,占83.33%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元,占16.67%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元,全年共接待来访团组442个、来宾3350人次,主要是各级巡查,检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元,主要是油费和保险支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入29万元;年初结转和结余0万元;支出22万元,其中基本支出0万元,项目支出22万元;年末结转和结余7万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个,投资总额3.5万元。   其中,按收入性质分:其他资金3.5万元。按支出性质分:基本支出3.5万元。根据预算绩效管理要求,我单位以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。绩效评价结果为良。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出191.11万元,比年初预算数增加44.82万元,增长30.64%。主要原因是:2020年人员调入,上级部门对本单位预算资金追加。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.94万元,用于召开工作宣传及推进会议,人数3470人,内容为各项工作宣传及推进;开支培训费3万元,用于开展业务培训,人数150人次,内容为业务培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额42万元,其中:政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是垃圾清运车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分  附件

本年度无部门整体支出绩效评价报告。
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