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湖南省隆回县职业中等专业学校2018年部门决算公开目录及说明
文件名称: 湖南省隆回县职业中等专业学校2018年部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: /2019-00008 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回职业中专
发文日期: 2019-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-08-20 有效期: 长期公开

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分职业中专2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

(二)收入决算情况

(三)支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

(二)2018年财政拨款收入

(三)2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分   附件

2018年度职业中专部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

培养中专和职业高中学历技术应用人才,提高社会职业素质;中专专业学历教育,相关职业技能培训。学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务,有办公室、教务处、政教处、总务处、信息科、机械科、艺术科、信息中心、招生就业培训部、服务部、团支部等十一个处室。

(本决算数据是本级单位决算数据,没有下属二级单位或机构)。

二、单位基本情况

单位编制人数248人,实际人数248人(其中,在职248人,离退休30人),遗属补助人数6人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积49,109.02平方米,固定资产9409万元。

  第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围是本单位,没有下属二级单位或机构

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入5,638.27万元,比上年增加2.7%增加原因是专项拨款增加。总支出5638.27万元,比上年增2.7%增加原因是专项拨款增加。

(二)收入决算情况:2018年收入5,638.27万元,其中:一般公共预算拨款收入5,638.27万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年增加149.17万元。增加原因是专项拨款增加。

(三)支出决算情况:22018年支出5638.27万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育5638.27万元,科学技术0万元,与2017年增加149.17万元。增加原因是专项拨款增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入5638.27万元,比上年增加2.7%,一般公共预算财政拨款收入5638.27万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出5638.27万元,比上年增加2.7%,一般公共预算财政拨款支出5638.27万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入5638.27万元,比上年增加2.7%。财政拨款支出5638.27万元,比上年增加2.7%。

(二)2018年财政拨款收入5638.27万元。其中:一般公共预算拨款收入5638.27万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年增加149.17万元。增加原因是专项拨款增加。

(三)2018年财政拨款支出5638.27万元。基本支出:5638.27万元,其中:工资福利支出2,638.69万元,商品和福利支出1,520.20万元,对个人和家庭补助支出781.74万元,其他资本性支出608万元。项目支出:0万元,与2017年增加149.17万元。增加原因是专项拨款增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4万元,决算数为3.49万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为4万元,决算数为3.49万元,公务接待91批678人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.09万元,部门按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、其他有关情况说明

(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况

2018年机关(事业)运行经费财政拨款决算支出1,520.20万元,比2017年决算增加130.86万元,增加原因是维修费增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购总额800万元,其中货物采购800万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值94,089,656.80元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备12,472,242.55元,房屋49,109.02平方米,价值64,960,032.30元。

无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

2018年湖南省隆回县职业中等专业学校决算公开表格.XLS

一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回职业中专

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