2020年,隆回县一般公共预算安排的行政事业单位“三公” 经费预算数2420万元,全年实际支出2086.51万元,完成全年预算的86.22%,同比2019年减少54.54万元,减少2.55%。其中:
因公出国(境)经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0% ,同比2019年减少0万元,原因是本年度无此项支出;
公务用车购置及运行费年初预算为1080万元,支出决算为1343.66万元,完成全年预算的124.41%;其中:公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为199.1万元,完成全年预算的199.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据省厅文件部分执法单位年中新增执法用车;公务用车运行费年初预算为1080万元,支出决算为1144.56万元,完成全年预算的105.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据省厅文件部分执法单位年中新增执法用车,同时相应的增加运行维护费;同比2019年减少124.39万元,减少8.5%,减少的原因是从严从紧编实财政预算,严控相关开支;
公务接待费年初预算为1340万元,支出决算为742.85万元,完成全年预算的55.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,核减公务接待经费,同比2019年增加69.85万元,增加10.38%,增加原因主要是2020年承办省乡村夏季旅游节开支、全县扶贫普查等共性工作等造成本年度公务接待费上涨。全年共计接待14813批次,共计71060人。
全县“三公”经费下降主要是各部门按照中央和省厉行节约各项规定以及八项规定实施细则要求,从严从紧编实财政预算,严控相关开支,“三公”经费大幅减少。
稿件单位:隆回县财政局 ( 一审: 二审: 三审: )