2022年,隆回县一般公共预算安排的行政事业单位“三公” 经费预算数1999万元,全年实际支出2231.46万元,完成全年预算的111.6%;同比2021年增加282.78万元,增加14.5%。其中:
因公出国(境)经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0% ,同比2021年减少0万元,原因是本年度无此项支出;
公务用车购置及运行费年初预算为1295万元,支出决算为1693.20万元,完成全年预算的130.75%,同比2021年增加360.8万元,增加27.08%;其中:公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为513.87万元,完成全年预算的513.87%,决算数大于年初预算数及同比增加的主要原因是:为解决执法机关用车问题,全省统一为执法单位配置公务用车;公务用车运行费年初预算为1295万元,支出决算为1179.33万元,完成全年预算的91.07%,同比2021年减少18.79万元,减少1.6%,减少的原因是从严从紧编实财政预算,严控相关开支;
公务接待费年初预算为704万元,支出决算为538.26万元,完成全年预算的76.46%,同比2021年减少78.01万元,减少12.66%,决算数小于年初预算数及同比减少的主要原因是严格落实中央八项规定,核减公务接待经费,全年共计接待11103批次,共计49840人。
全县“三公”经费增加主要是根据省厅文件部分执法单位年中新增执法用车;公务接待费有所下降,主要是各部门按照中央和省厉行节约各项规定以及八项规定实施细则要求,从严从紧编实财政预算,严控相关开支,公务接待经费大幅减少。
稿件单位:隆回县财政局 ( 一审: 二审: 三审: )