当前位置: 首页 > 信息公开
2024年度隆回县七江镇人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2024年度隆回县七江镇人民政府部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00208 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 七江镇
发文日期: 2025-09-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-09-28 有效期: 长期

目录

第一部分七江镇人民政府部门单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、一般性支出情况

    十二、关于政府采购支出说明

    十三、关于国有资产占用情况说明

    十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  七江镇人民政府部门概况

    一、部门职责

    (一)贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议,坚持依法行政,保障政令畅通,推进民主法制建设和精神文明建设,引领社会主义新风尚。

(二)指导组织村、居(社区)各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划,科学引导资源技术开发和产业结构调整,培育良好经济发展环境,组织指导农业生产,促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督,推进政务、村务公开,促进社会公平公正。加强社会综合治理,维护社会稳定,维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业,提高政府服务职能。

    二、机构设置及决算单位构成

    ()内设机构设置

    七江镇人民政府单位内设机构包括:七江镇人民政府本级及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、自然资源和村镇建设事务中心、生态事务中心8个镇属单位。

(二)决算单位构成

    七江镇人民政府2024部门决算汇总公开单位构成包括:镇人民政府本级以及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、自然资源和村镇建设事务中心、生态事务中心

第二部分

七江镇人民政府2024度部门决算表(见附表)

第三部分

七江镇人民政府2024度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3059.8万元。与上年相比,增加33.25万元,增长1.1%,主要是因为2024年财政拨款收入为2318.52万元,2023年为2724.22万元;2024年其他收入资金为741.28万元,2023年度其他收入资金为302.33万元。2024年度支出总计3059.8万元,与2023年的3026.55万元增加33.25万元,增长1.1%,主要是因为2024年财政拨款支出为2318.52万元,2023年为2724.22万元,减少405.7万元,减少14.89%;2024年其他支出为741.28万元,2023年度其他收入资金为302.33万元,增加438.95万元,增长145.19%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3059.8万元,其中:财政拨款收入2318.52万元,占75.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入741.8万元,占24.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3059.8万元,其中:基本支出1830.83万元,占59.83%;项目支出1228.97万元,占40.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2318.52万元。与上年相比,收入减少405.7万元,减少17.5%,主要是因为2024年政府性基金预算拨款为15万元,2023年政府性基金预算拨款为10万元,2024年比2023年多5万元,增加50%;一般公共财政预算拨款2024年度为2303.52万元,2023年度为2714.22万元,减少410.7万元,减少15.13%。2024年支出比2023年度减少405.7万元,减少14.89%,主要是因为2024年城乡社区支出为15万元,2023年为16.74万元,减少1.74万元,减少10.39%;2024年农林水支出为461.89万元,2023年度为863.38万元,减少401.49万元,减少46.5%;2024年一般公共服务支出为1750.45万元,2023年为1731.04万元,增加19.41万元,增长1.2%;2024年保障性住房支出为20万元,比2023年的40万元减少20万元,减少50%;文化旅游体育与传媒支出2024年为14.5万元,比2023年的15万元少0.5万元,减少3.33%;2024年卫生健康支出为8.82万元,比2023年的12.18万元少3.36万元,减少27.59%;2024年社会保障和就业支出为41.86万元,2023年度无此项支出;2023年度粮油储备支出3万元、灾害防治及应急支出10万元,2024年无此项支出;2024年度其他支出为5万元,2023年度为3万元,增加2万元,增加66.67%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2303.52万元,占本年支出合计的99.35%,与上年相比,财政拨款支出减少410.7万元,减少15.13%,主要是因为基本支出比上年度减少63.68万元,项目支出比上年度减少347.02万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2303.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1750.45万元,占75.99%;文化旅游体育与传媒(类)支出14.5万元,占0.63%;社会保障和就业(类)支出41.86万元,占1.82%;卫生健康(类)支出8.82万元,占0.38%;农林水(类)支出461.89万元,占20.05%;住房保障(类)支出20万元,占0.87%;科学技术(类)支出1万元,占0.04%;其他支出(类)支出5万元,占0.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算(调整预算)数为2303.52万元,支出决算数为2303.52万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1719.41万元,支出决算为1719.41万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

 年初预算为30.06万元,支出决算为30.06万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

年初预算为15.64万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为20.22万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为8.82万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的100%。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为6.16万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100%。

13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为98万元,支出决算为98万元,完成年初预算的100%。

14、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为76.82万元,支出决算为76.82万元,完成年初预算的100%。

15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。

年初预算为95万元,支出决算为95万元,完成年初预算的100%。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为178.91万元,支出决算为178.91万元,完成年初预算的100%。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1773.52万元,其中:人员经费1416.17万元,占基本支出的79.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费357.35万元,占基本支出的20.15%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与

七、政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.68万元,减少18.49%,减少的主要原因是严控接待费支出以及在其他收入资金中列支招待费0.62万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,与上年相比减少2.02万元,减少80.16%,减少的主要原因是我镇公务用车还有部分支出未报账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3万元,占85.71%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元,占14.29%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元,全年共接待来访团组160个、来宾1300人次,主要是上级部门来单位检查指导工作及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.5万元,主要是公务用车保养、保险、维修及燃油等支出,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入15万元;年初结转和结余0万元;支出15万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出357.35万元,比上年决算数的362.83万元减少5.48万元,减少1.51%。主要是其中:2023年度咨询费支出为2万元,2024年度没有咨询费支出;公务接待费2024年度支出为3万元,2024年度为3.69万元,2024年比2023年度少0.69万元,减少18.7%;委托业务费2023年度为2.2万元,2024年度没有委托业务费支出;公务用车运行维护费支出2023年度支出为2.52万元,2024年度支出为0.5万元,2024年度比2023年度少2.02万元,减少80.16%;2024年的机关其他运行经费如其他商品与服务支出、维修维护支出、水电费支出、其他交通费支出各经济支出科目与2023年度基本持平

、一般性支出情况说明

    2024年本部门开支会议费5.16万元,用于召开各村居(社区)组长、群众代表会议,人数1525人,内容为村级各项事务及“四议两公开”,会议费2万元;用于村务监督委员会会议,人数325人,会议费1万元;用于镇召开村居(社区)干部会议及经济工作会议、人大政协会议等,人数1200人,会议费2.16万元;开支培训费2.59万元,用于开展新录用公务员及专业技术人员、技术工人业务培训,人数659人,内容为2024年新录用公务员业务培训、廉政教育及单位专业技术人员、技术工人业务培训,培训费2.59万元;2024年度本单位没有举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。2024年我单位培训费预算为10.29万元,会议费预算为3.3万元,合计13.59万元。决算数7.75万元为预算的57.03%,主要原因是2024年基层减负,各项会议及培训相应减少,另在其他支出中列支培训费1.45万元、会议费0.2万元。

、关于政府采购支出说明

    本部门2024年度政府采购支出总额17.81万元,其中:政府采购货物支出17.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.81万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

资金管理:资金拨付严格按程序分项目申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金发挥最大效益。

资产管理:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

2024年镇党委政府领导全体工作人员积极履职,强化管理,出色的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使预算资金的使用发挥了最大绩效。主要表现在:

1、全力以赴稳增长,按下经济“稳定器”

一是经济发展平稳有序。固定资产投资新增项目入库6个,已完成投资额3.1亿元。1-10月全镇村级集体经济收入224.3万元。全面完成第五次全国经济普查的主要经济指标的核算和2023年度的三资清查工作,绘出发展“指路牌”,切实服务七江经济高质量发展。二是基础建设成效显著。新新高速七江段主线全幅贯通;千南公路提质改造项目有序推进;全年硬化道路8.43公里,精筑道路护栏50.74 公里;完成小型水库除险加固4座,山塘清淤加固15座,安全饮水提升工程2个和水毁河堤修复工程3个;10kv配网改造工程首平线、七建线、首荷线玉屏支线正在建设当中,惠及我镇17个村。三是营商环境不断优化。全力打造方便快捷的政务环境,上半年窗口共办件5046件,办结率100%;处理12345工单124件,办结率100%,群众满意度98%;处理网络舆情17起,办结率100%。

2、全力以赴惠民生,提升群众“幸福感”

一是民生保障坚实有力。发放各类保障资金794.5万元新增低保40户87人,新增特困17人,为28名行动不便的残疾对象提供便民评残服务,为333户困难家庭申请临时救助,严格落实“四位一体”关爱保护机制,将429名未满16周岁的留、困女童纳入关爱范围。二是社会事业持续增进。城镇新增就业 209人,新增农村劳动力转移就业354人,脱贫劳动力就业3884人;就业帮扶车间6家,吸纳就业人数439人;开发公益性岗位168个,开发乡村岗位48个;举办了技能培训班,参加人数超50人。截至12月1日全镇养老保险参保12343人,医保参保25909人。三是文化产业成效显著。省级非遗七江炭花舞火爆全网,大力弘扬非遗传承,举办炭花舞培训班,培养非遗表演人员25人,外出表演8场;充分利用寓教文化资源,成功打造30里家训楹联文化长廊;不断丰富村民文化生活,举办村晚两场,完成送戏下乡9场。

3、全力以赴夯基础,提升城乡“新面貌”

一是持续巩固脱贫攻坚成果。全年完成乡村振兴项目12个,筹措资金346.08万元;危房改造6户;多措并举做好防返贫动态监测和帮扶工作,高质量完成149条风险数据核实处理,新识别监测对象18户47人,消除风险23户60人,发放雨露计划补助金338人次53.85万元。二是积极打造现代农业小镇。守牢粮食安全底线,全年完成粮播面积5.17万亩,总产量2.56万吨;持续治理耕地抛荒、“非农化”“非粮化”,实现永农非耕地整改141亩,春苗行动315.88亩,新增耕地100亩,打击制止违法占用耕地行为5起;推广新型农机机具抛秧机4台,完成新(改)建育秧设施2个。三是持续提升乡村风貌。统筹推进农村厕所、垃圾、污水整治“三大革命”,完成改厕20座,新建公厕1座;打捞河道、水库垃圾10多吨,清除弃土弃渣65立方米;持续巩固提升各级生态环保督察反馈问题和自查发现问题整改成效,打造河、林长制升级版现代化农业小镇。

4、全力以赴抓治理,提升群众“安全感”

一是筑牢综治维稳防线。坚持抓好信访积案化解、源头治理和初信初访办理,调解矛盾纠纷265件,调解率达100%,成功率93%;常态化开展扫黑除恶斗争、“全能神”摸排、利剑护蕾、命案防范、反电诈、禁毒等工作切实维护社会公共安全和社会大局稳定。二是守住安全生产底线。持续开展各类安全生产隐患排查治理行动,切实抓好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、农村自建房安全、防学生溺水、食品安全、道路交通安全和消防安全等工作,全镇未发生较大及以上生产安全事故和非生产经营性安全事故,确保全镇安全和谐稳定。三是聚焦乡村治理主线。筑牢基层治理的“战斗堡垒”,深入推进片组邻“三长制”工作走深走实,开展村(社区)届中分析,严格落实上级基层减负要求,完成29个村(社区)挂牌标识清理,累计清理违规挂牌500余块,整合、解散微信工作群12个,清理各类议事协调机构44个,精简各类“督检考”,提振党员干部创业的精气神,更好地推动发展、服务群众。

5、全力以赴抓作风,提升队伍“精气神”

一是落实全面从严治党。严格履行党建“第一责任人”职责,以开展“一月一课一片一实践”为契机,深入开展党纪学习教育、“讲政治规矩、强担当作为、树新风正气”主题教育,参加网络安全知识竞赛,荣获县二等奖,开展“微党课”692次,观看教育片2758人次,开展社会实践活动累计2031人次。二是狠抓干部作风。深化开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设,梯次开展廉政谈话,继续开展“三湘护农”“一村一监督”等专项整治行动,常态化开展干部作风日常督查,发出督查通报52期。全力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,已立案22件。三是以巡察促整改。扎实抓好巡察整改工作,市委交叉巡察反馈的镇本级5个方面,43个问题,已全面完成整改销号;认真开展十三届县委第五轮巡察对村巡察工作;建立健全《七江镇干部职工管理制度》《七江镇干部职工绩效考核制度》《七江镇财务管理制度》等规章制度。

部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评地区生产总值稳步提升,完成29个村居的“三农”等各项工作任,全镇各项工作按要求完成。自评结果为“优良”。

(三)部门评价项目绩效评价结果

全年硬化道路8.43公里,精筑道路护栏50.74 公里;完成小型水库除险加固4座,山塘清淤加固15座,安全饮水提升工程2个和水毁河堤修复工程3个;完成优质稻种植面积2.8万亩。绩效评价结果为“优良”。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

七江镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告

2024年度隆回县七江镇人民政府决算公开表


一审: 二审: 三审:

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局